Für die Realisierung der Maßnahme sind nach vorläufiger Abschätzung der Bauzeiten im Haushalt 2017 240.000 € und im Haushalt 2018 581.000 € zur Verfügung zu stellen. Für die im Jahr 2018 erforderlichen Mittel ist eine Verpflichtungsermächtigung vorzusehen.
Die Baumaßnahme soll im Jahr 2017/18 umgesetzt werden.
Mit dem B-Plan KLM-BP-020
„Kiebitzberge“ wird u.a. angestrebt, Sportforum, Sportplätze, Freibad und
Wohngebiete planungsrechtlich zu sichern. Zugleich sollen die Konflikte, die
durch den Verkehr von/zum Freibad, der Gaststätte und dem Sportforum sowie den
weiteren Sporteinrichtungen entstehen, bewältigt werden, um ein störungsärmeres
Nebeneinander zu ermöglichen.
Im Jahr 2006 wurden von der
Verwaltung Fachplaner beauftragt weitere, theoretisch denkbare
Erschließungsvarianten für den Kfz-Verkehr zu beleuchten. Die Fachplaner haben
dabei 25 Varianten untersucht und bewertet. Nur vier Varianten wurden als
umsetzbar eingestuft.
In der GV-Sitzung am
22.02.2007 hat die Gemeindevertretung mehrheitlich beschlossen, auf Grundlage
der Variante „Ost 2 (O2)“ das Bauleitverfahren weiter zu führen und diese in
der Folge auch umzusetzen. Sie sieht vor, die bestehende Verkehrserschließung
im Grundsatz beizubehalten und in einigen Punkten zu optimieren. Insbesondere
soll das Stellplatzangebot auf den Hauptparkplatz konzentriert und die
Durchfahrt für Radfahrer verbessert werden.
Der Hauptparkplatz für das Freibad
(Thomas-Müntzer-Damm/Gerhart-Eisler-Straße) soll dabei erweitert und neu
geordnet werden. Das bestehende Parkplatzangebot mit einer Anzahl von 102
Stellplätzen soll auf insgesamt 180 Pkw-Stellplätze erweitert werden. Dies
entspricht einer Steigerung der Stellplatzkapazität um 80 %. Für die
Parkplatzbewirtschaftung ist u. a. der Einbau einer Schrankenanlage vorgesehen.
Durch die Verbesserung des Stellplatzangebotes am Hauptparkplatz soll sich der
Parkplatzsuchverkehr im angrenzenden Gebiet verringern und der Bring- und
Abholverkehr mehr auf den Hauptparkplatz verlagern.
Maßnahme im Überblick:
·
Erhöhung der Anzahl der Pkw-Stellplätze
von 102 auf 180.
·
Parkplatzbewirtschaftung (Schrankenanlage;
elektronische Kapazitätsanzeige).
·
Lärmschutzwall und Begrünung auf
der Westseite, Bepflanzung der Grünfläche auf der Ostseite (entlang
Thomas-Müntzer-Damm; eine zusätzliche Lärmschutzeinrichtung auf der Ostseite ist
gemäß Gutachten nicht notwendig.).
·
Stützbauwerk auf der Ostseite aus
Winkelwandelementen oder Gabionen.
·
Fahrgassen aus Asphalt,
Stellplatzflächen aus Betonsteinpflaster (oder/und großfugigem Betonpflaster).
·
Wendemöglichkeit für Pkws an der
Parkplatzzufahrt.
·
Rückbau der Pkw-Stellplätze an den
Reihenhäusern Gerhart-Eisler-Straße/Thomas-Müntzer-Damm und Wiederherstellung
der dortigen straßenbegleitenden Grünfläche. Für die Bewohnerinnen und Bewohner
der Reihenhäuser sind Anwohnerparkausweise angedacht, damit sie den Hauptparkplatz
nutzen können.
Kostenschätzung
Pos. |
Leistung |
brutto |
|
|
|
|
Planungskosten,
brutto |
74.000,00
€ |
|
|
|
|
Baukosten,
brutto |
747.000,00 € |
|
|
|
1 |
Straßenbau |
451.000,00
€ |
1,1 |
Aufbruch
und Neubau Fahrbahn im Zuge der Gerhart-Eisler-Straße |
|
1,2 |
Aufbruch
und Neubau |
|
1,3 |
Aufbruch
bestehender Flächen und Neubau Fahrgassen sowie Zu- / Ausfahrt des
Parkplatzes |
|
1,4 |
Aufbruch
bestehender Flächen und Neubau Stellplätze |
|
1,5 |
Aufbruch
bestehender Flächen und Neubau Gehwegflächen sowie Aufstellflächen für
Parkscheinautomaten |
|
2 |
Entwässerung |
19.000,00
€ |
2,1 |
Herstellung
von Entwässerungsmulden |
|
3 |
Grünflächen |
225.000,00
€ |
3,1 |
Baumneupflanzung
innerhalb des Parkplatzes |
|
3,2 |
Pflanzflächen |
|
4 |
Zufahrtkontrolle, Belegungsanzeige,
Beschilderung |
32.000,00
€ |
|
Schrankenanlage |
|
|
Parkscheinautomat |
|
|
Belegungsanzeige |
|
|
Beschilderung |
|
5 |
Stützbauwerke |
20.000,00
€ |
|
Stützbauwerk
aus Betonfertigteilen (h=1,50 m) |
|
|
|
|
|
Gesamtkosten, brutto |
821.000,00
€ |
Finanzielle Auswirkungen: |
Gemeindehaushalt |
|||
Beteiligungen |
||||
|
|
|||
Produktgruppe: |
||||
Teilhaushalt/Budget: |
||||
Maßnahmen-Nr: |
||||
Bereits im
laufenden Haushalt |
|
|||
veranschlagt: |
|
EURO: |
||
Über-/außerplanmäßige Veranschlagung im laufenden
Haushalt: |
|
|
|
|
Ergebnis-HH |
EURO: |
|||
Finanz-HH |
EURO: |
|||
Mittelfristig
bereits veranschlagt: |
|
|||
Mittelfristig neu
zu veranschlagen: |
|
Anlagen
beschlussrelevant
Anlage
1 – Lageplan
Anlage 2 – Schnitte
Zur Information
Anlage
3 – Grundlagenpapier